Número 001069
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - Dispensa por Limite - 8.666
Processo
Data 24/02/2022 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2022
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114500
Valor 1.304,33
Original 1.304,33
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.304,33 (ver detalhes)
Pago 1.304,33 (ver detalhes)