Número 001190
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - Dispensa por Limite - 8.666
Processo
Data 25/02/2022 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FEVEREIRO/2022
Dotacao 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114300
Valor 1.936,49
Original 1.936,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.936,49 (ver detalhes)
Pago 1.936,49 (ver detalhes)