Número 005817
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/10/2022 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - 000242
Dotacao 010601.0413100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114500
Valor 2.824,87
Original 2.824,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.824,87 (ver detalhes)
Pago 2.824,87 (ver detalhes)