Número 006535
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/11/2022 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2022 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114500
Valor 3.421,91
Original 3.421,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.421,91 (ver detalhes)
Pago 3.421,91 (ver detalhes)