Número 006540
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/11/2022 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2022 - 000242
Dotacao 010601.0413100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114500
Valor 15.812,48
Original 15.812,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.812,48 (ver detalhes)
Pago 15.812,48 (ver detalhes)