Número 007426
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 23/12/2022 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS JANEIRO/2023 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 10.045,38
Original 10.045,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.045,38 (ver detalhes)
Pago 10.045,38 (ver detalhes)