Número 001941
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/03/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2024 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190119900
Valor 18.749,13
Original 18.749,13
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 18.749,13 (ver detalhes)
Pago 18.749,13 (ver detalhes)